Begroting 2019

menu

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB)

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB)

Vestigingsplaats

Etten-Leur

Beoogd effect

Strategische positionering van West-Brabant, de belangenbehartiging en lobby van de 19 gemeenten extern naar provincies, rijk en Brussel.

Het vormen van een netwerkorganisatie en een centraal punt waar vragen van samenwerkingspartners samen komen en waar colleges elkaar ontmoeten voor integrale vraagstukken en netwerken.

Beleidsvoornemens

Via de Economic Board West-Brabant samenwerken met kennisinstellingen en bedrijfsleven.
Het ambitiedocument vertalen naar een uitvoeringsprogramma.

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.

Effect op kwaliteits-verbetering, krachtenbundeling en kostenbeheersing (3K’s)

De focus van de samenwerking van de 19 gemeenten van Regio West‐Brabant (RWB) ligt op het versterken van het economisch vestigingsklimaat. Doel hiervan is te zorgen voor meer werkgelegenheid. Dit doet de RWB vanuit de vier pijlers economie, arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit. Duurzaamheid is het verbindende element tussen de pijlers. Op deze wijze wordt een bijdrage vanuit de RWB en gemeenten geleverd aan de economische ambitie. Hierbij werkt de RWB in de regio nauw samen met ondernemers en kennisinstellingen. Het West-Brabants belang is ook het Etten-Leurs belang. In geld of kostenbesparingen is de opbrengst van de RWB niet aan te geven.

Richtlijnen kaders begroting 2020

Aanvullende financiële richtlijn:

Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt voor de vervoersprijs per eenheid een aanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index. Verder worden de vervoerslasten begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie.

Beleidsmatige richtlijnen

1.  Het (meerjarig) uitvoeringsprogramma vloeit voort uit de ambities voor West-Brabant. De begroting 2020 vertaalt de gestelde ambities uit het uitvoeringsprogramma naar concrete doelen voor de jaarschijf 2020.

2. In de 2e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering van het uitvoeringsprogramma en over het Onderzoek en –Ontwikkelfonds.

Bijdrage gemeente

2018

2019

apparaat

161.000

163.000

programma

772.000

900.778

begroting totaal

933.000

1.063.778

Resultaat

2017

2019

Resultaat

615.000

0

Vermogen

01-01-2019

31-12-2019

eigen vermogen

295.000

296.000

vreemd vermogen

7.534.000

7.534.000